共6大部分,授课时间2天。适合总裁、财务总监学习 各单位: 按惯例,三月初税务部门就开始年度稽查了。可预测的是,企业与税务部门之间展开的稽查与反稽查、偷税与反偷税的斗争和较量,又是一场血雨腥风。经验证明,只要企业遭遇稽查百分之百有问题。有问题的结局就是补税、滞纳金、罚款,甚至锒铛入狱。企业在这场稽查风暴中,如何自如应对保证安全,把损失与风险降到最低是当务之急。关键是企业要事先了解稽查人员想什么查什么怎么查,为何作弊手段自认为非常高明,遇见稽查却又不堪一击。平时和战时企业要做哪些准备才能顺利过关?凡事预则立不预则废。为了指导待查企业安全度过稽查关,有效控制企业纳税风险,本公司特举办一期“税务稽查有效应对与纳税风险控制”专题培训班。参加人员为总经理、财务负责人。现将有关问题通知如下: 一、会议内容 第一模块:稽查常识及纳税风险控制之策。包括:稽查与征管定位与区别,稽查编制结构与业务分工。稽查选户方法,如何避免被选中。不怕被稽查之两个前提。企业纳税风险的检测方法。税收影响经营的四大特点。建立健全纳税风险控制体系 第二模块:应对税务稽查之策。应对稽查应有的战略战术是什么?满足什么条件下才能保证偷多少税都不判刑?这是关键之关键。稽查来临前企业的四大准备是什么?企业领导在应对稽查中的作用。其中道理貌似简单实则精深。不能正确回答这几问,遭受处罚是必然,为此是应对税务检查的必修课。 第三模块:稽查人员发现问题的方法和途径。企业往往难以理解,自己作弊手法神不知鬼不觉,却总是被发现。其实稽查人员不是神兵天降,而是采用了极其普通且行之有效的5大查账方法,从企业不以为然且常自以为聪明的8个漏洞,洞察秋毫,基本可以胜券在握。企业纳税管理缺陷与日常环节控制应对之法。 第四模块:企业偷税诡计探析与稽查查账的15个招法。任何企业行偷税之法,无非就是少计收入、多列成本、混淆税率税种、关联企业避税、编造虚假手续、骗税逃税、辗转腾挪等种手法。这些企业实施偷税行为不可逾越的障碍,也正是税务稽查的最关注点。税务人员主要从15个方面着手,轻轻松松便可各个击破。他们采取何种手法又如何有效突破? 第五模块:避税与反避税的检查与较量。避税比偷税来的隐秘与高超。全方位解析企业利用国际避税地及关联企业避税原理与手法。涉及到境内交易、境外股权交易与境外截留收入、资本弱化等知识。 第六模块:纳税争议与企业权利保障。稽查过程中企业与税务部门发生争议是正常现象,然而许多企业始终处于被动挨打状态。这是由于不懂得纳税人的权利和义务造成的。其实,自己的权利可以通过法定途径得到保证。但若想在纠纷中获胜或者损失降到最低,这就需要了解税务稽查常存在的问题和程序性错误。做好适当准备以变被动为主动。 二、主讲专家:【田野】原国税总局之中国税网核心专家。我国财税界品牌讲师。清华大学多所著名学府客座教授。长期从事税务稽查工作,对会计和税法均有较深的研究和造诣。“说评书”式授课风格,总是把复杂、专业问题让人听得明明白白。已分别为企业总裁、财务专业人员实战培训500余场,学员达数万人。每授一课均好评如潮。其精彩课程《企业纳税管理的六大策略》正在118家电视台《前沿讲座》栏目陆续播出。 三、课程特点:田野老师身份的特殊性。真正的税务稽查人讲稽查应对,真正的稽查专家告诉你如何规避风险。权威、专业、实战。近30余个真实案例,角度新颖、悬念迭起;知识丰富,学以致用。 课程案例集锦 1. 融泰公司多纳税款案 2. 少抵扣税款与多交税反遭查处案 3. 某金属公司财务部办税员私卖增值税发票案 4. 投资公司借款连带捐赠产生的双倍纳税案 5. 政府要求垫资修路抵税款,开发商老总涉嫌偷税被捕案 6. 国税总局处长涉国美黄光裕增值税滞留票 7. 洗浴中心电脑一波三折偷税案 8. 燃气公司煤气罐押金是否属于包装物争议案 9. 上市公司股权分置改革对价免税与纳税分析 10. 利用会计科目处理技巧偷税案 11. 资产减值与清点库存对账案 12.利用现金流量表判断企业偷税案 13.加油站赊账引发偷税处罚案 14.投资公司肢解利息造假偷税案 15.通讯公司合同造假案法理分析 16.利用生产成本调节销售成本偷税案 17.中国第一纳税评估偷税案 18.某设备租赁公司税率定性错案 19.船舶公司税收协定待遇定性错案 20.奥运冠军购车补税案 21.股东借款巨额补税案 22.出口公司多交1400万税款案 23.真发票假行为千余次骗取出口退税案 24.机电公司转让定价调增2.78亿案 25.著名化妆品公司大额借贷避税侦破案 26. 煤气公司滥用税收协定洗钱避税案例 27.稽查局查封学校银行账户扣款错案 28.核定征收造成中国律师第一偷税案 29.著名酒厂破产企业荒唐补税案
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