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王志成:新时期国企内控风险合规体系建设及重大风险事项管理

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新时期国企内控风险合规体系建设及重大风险事项管理(1-2天)
1.   内部控制、风险管理与合规管理的发展
1.1中央企业全面风险管理指引
例:文件内容简要介绍
1.2财政部企业内部控制基本规范及配套指引
例:文件内容简要介绍
1.3中央企业合规管理指引、中央企业合规管理办法与底线思维
例:文件内容简要介绍
1.4违规经营投资责任追究实施办法(国资委37号令及其解读)
1.5关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见
1.5.1   监管重点的变化
1.5.2   风险管理、合规管理与内部控制的关系
例:某外贸出口企业的信用风险管理与汇率风险管理
例:某企业境外用工的合规管理
2.   风险管理程序及其对制度建设的先导作用
2.1风险管理初始信息
2.1.1   建立体系化的风险管理机制而不是靠最高决策者个人的风险敏感度
2.1.2   风险识别的常见方法
例:业务解析
例:风险识别的大数据方法
2.2风险评估
2.2.1   敏感性分析
例:某企业存货价格风险与利润的敏感性分析
2.2.2   压力测试
例:某地方政府融资平台公司可持续能力压力测试
2.3风险应对策略
2.3.1   风险承担
例:某出口企业的汇率风险管理
2.3.2   风险规避
例:某企业进口业务的汇率风险管理
2.3.3   风险转移
例:某企业的出口信用风险管理
2.3.4   风险控制
例:应收账款账龄管理与信用风险控制
2.3.5   风险化解
例:某航空公司的汇率风险策略
2.4风险管理解决方案
2.4.1   基于企业内部的制度、流程建设与执行
2.4.2   基于市场的交易方案设计与实施
例:某企业套期业务中套期关系指定、套期比率计算、套期再平衡、套期方案实施
2.4.3   所有的风险管理手段落脚为制度的建设与实施
3.   制度体系的建设、执行与运行监督
3.1梳理现状:将单位现有业务和制度体系梳理成为树状结构
例:采购业务流程的业务模式与业务阶段
例:常规采购与应急采购的关系处理
3.2制度体系诊断:完整性、合理性、有效性
例:某企业内部控制有效性的诊断方法与实施
例:预付账款业务内部合理性的判断
3.3内部控制的优化与完善
3.3.1   通过顶层设计完善组织级的内部控制:牵制
例:某企业建设项目指挥部的问题
3.3.2   流程级的内部控制:规矩
例:某企业应收账款管理的问题
例:某企业差旅费的内部控制
3.3.3   非常规业务的控制
例:某企业重大项目投资决策与投资承受能力测算
3.3.4   制度起草的一般程序
例:某企业起草预算管理办法程序
3.4内部控制与效率的关系
例:某企业如何通过清晰、稳定、透明的制度规矩提高常规业务的效率
例:某企业风险管控与效率关系的平衡
3.5制度体系的运行与监督
3.5.1   制度体系的年度评估与优化
3.5.2   统一领导、分级管理的运行监督体系
例:监管要求及集团化企业的实施
4.   主要风险事项的识别、评估与管控
4.1   企业融资与债务风险
例:商业信用融资的成本分析
例:债券融资与银行贷款的风险对比
例:永续债与优先股融资的合同条款与风险识别
4.2   战略规划制定与投资规模确定风险
例:某央企集团投资规模管控的边界思维
例:某央企集团发展与风险平衡的财务模型
4.3   投资项目决策与实施中的风险
例:项目级投资决策的现金流量思维
例:项目投资决策与实施的风险联动控制
4.4   并购及股权投资中的风险
例:并购估值风险
例:并购中关键资源控制风险与核心竞争能力
例:并购整合风险及交易结构设计
4.5   央企金融业务定位与金融风险
例:产融结合、以融促产
例:专项金融业务风险评估与管控
4.6   集团化企业会计信息质量风险
例:信息技术进步、核算组织方式变迁与会计信息质量风险
例:考核与资源分配对会计信息质量的反噬与控制
例:流程导向、业财融合视角的会计信息质量治理

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